1418 本部 厲志南
近日,集團(tuán)公司財務(wù)審計部按照內(nèi)部審計工作計劃,對恒翔(翔運)公司進(jìn)行財務(wù)核算專項審計。本次審計旨在全面評估恒翔(翔運)公司的財務(wù)核算體系,確保其規(guī)范、準(zhǔn)確、高效運行。
審計小組通過穿行測試、現(xiàn)場存貨盤點、相關(guān)人員訪談等多種方式,對公司的財務(wù)核算進(jìn)行了全面而深入的審查。審計范圍涵蓋了公司概況、基本業(yè)務(wù)流程、核算問題等多個方面。
審計人員通過細(xì)致的分析,發(fā)現(xiàn)原有核算中存在的一些不足和漏洞,并針對性地提出改進(jìn)意見和建議。要加強(qiáng)應(yīng)收款管理,建立嚴(yán)格的應(yīng)收款核算管理制度,明確應(yīng)收款責(zé)任人。優(yōu)化成本核算,優(yōu)化庫存管理,減少呆滯件和報廢件的產(chǎn)生,提高庫存周轉(zhuǎn)率。
本次專項審計通過優(yōu)化財務(wù)核算流程、提高了核算準(zhǔn)確性和效率,為公司的決策提供了更加可靠的依據(jù)。
集團(tuán)公司財務(wù)審計部將繼續(xù)加強(qiáng)對公司的內(nèi)部審計工作,確保公司各項財務(wù)活動的合規(guī)性和有效性,不斷完善內(nèi)部控制制度,提高財務(wù)管理水平,為公司的穩(wěn)健發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。
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